你好,沒錯的,是這么做賬的
丟失貨物的賬務處理:借:待處理財產損益貸:庫存商品貸:應交稅費一進項稅額轉出 借:其他應收款貸:待處理財產損益,請問符合會計準則的規定嗎
收到物流丟失貨物賠款的分錄:1.借:待處理財產損益貸:庫存商品貸:應交稅費一進項稅額轉出,2.借:其他應收款貸:待處理財產損益,3收到賠款:借:銀行存款貸其他應收款貸:營業外收入這樣對嗎?
發生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務處理怎么做?做盤盈賬務處理,是不是批準前,借待處理財產損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業務收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
廚房食材盤點出現盤盈狀況,之前賬務處理直接是: 借:庫存商品 50 貸:主營業務成本 50 現在加個過渡科目 借:庫存商品 50 貸:待處理財產損益 50 借:待處理財產損益 50 貸:主營業務成本 50 這個賬務處理對不對
老師我們是做金精粉的礦產品,由于合理損耗造成結轉主營業務成本,庫存商品數量(合理損耗)少于銷售數量,這差額怎么做賬?借:主營業務成本110g,貸:庫存商品100g,待處理財產損益10g.或者借:庫存商品10g,貸:待處理財產損益10g,借:主營業務成本110g,貸庫存商品110g,這兩種做法對的會計分錄結果一樣,有對錯嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師,為什么是其他業務成本
這個也算是企業的一個成本
為什么不是主營業務成本
要是和你們主營的有關系,也可以進入到主營業務成本