同學你好。 就填寫在在3%的那項,營業額超過30萬,沒有減按1%的規定。
請問老師 小規模納稅人申報 現在增值稅優惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應納稅額減征額是自己直接填數字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
老師,這個新政策怎么理解,小規模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
小規模納稅人,申報增值稅申報表,實際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
對方開具發票是按1%開具的
對方開票?同學是說供貨商嗎?小規模不能抵扣進項稅,和收到的發票沒有關系