同學你好 季度申報填寫10-12月的
老師,小規模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅),但是開了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報增值稅申報表?,在貨物和勞務欄,還是在,服務、無形資產、不動產欄?
老師我們是小規模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應該填到第一欄應征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢? 謝謝老師
老師,我是小規模納稅人,請問填增值稅報表收人時,去年四季度的收入那里免稅銷售額究竟是填含稅收入還是不含稅收入?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
十欄小微企業免稅銷售額填的是不含稅銷售額嗎
同學你好 這個就是不含稅的