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我們是物業公司小規模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發票預開完了,該怎么確認收入呀?怎么報增值稅報表呀?老師,謝謝

2024-01-10 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-10 14:11

你好,按實際的月份確認收入權責發生制。

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快賬用戶9507 追問 2024-01-10 14:15

增值稅報表是按開票金額報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:16

申報表是按不含增值稅的金額填寫申報。

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快賬用戶9507 追問 2024-01-10 14:21

因為我開票12月預開票了2024年1月的發票,我12月份確認收入的時候,不確認2月份的,但是報增值稅報表的時候,是不是要把開的月份的發票數填到申報表里呀?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:26

4年還沒有到呢,所以不確認收入只針對開票的部分交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:26

到了二四年再單獨確認收入,按月來確認收入。

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快賬用戶9507 追問 2024-01-10 14:30

就是12月份填的增值稅報表里的數據和開票數據就不一致了是吧,

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:32

增值稅和開票的能對上。增值稅是按開票的全額交增值稅了。

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:32

是收入這個金額會有差異,因為咱們賬上沒有體現收入,等到二四年再體現二四年的收入。

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快賬用戶9507 追問 2024-01-10 14:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:52

客氣,祝您工作學習愉快。

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你好,按實際的月份確認收入權責發生制。
2024-01-10
你好,未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。增值稅一正數一負數,不需要繳納,然后印花稅也是零申報。
2024-04-17
您好,收入分期確認,增值稅開票就申報 借:應收賬款 貸:銷項稅 預收賬款 分期確認收入 借:預收賬款 貸:主營或其他業務收入 企業提供固定資產、包裝物或者其他有形資產的使用權取得的收入。 按照合同約定的承租人應付租金的日期確認收入實現;如果交易合同或協議中規定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據規定的收入與費用配比原則,出租人可對已確認的收入,在租賃期內,分期均勻計入相關年度收入。 注意與增值稅的區別:納稅人采取預收款方式提供租賃服務的,增值稅納稅義務發生時間為收到預收款的當天。
2023-11-14
不需要交稅的,在低于十欄里面填寫。
2021-02-22
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2025-03-11
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