同學(xué)你好,有這種可能,如果是正常開票,就沒有關(guān)系的。
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時(shí)沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人。現(xiàn)在的問題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
老師您好,請(qǐng)問一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊(cè)資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
老師:您好!朋友注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶業(yè)務(wù)主要是設(shè)計(jì)的,2020年5月注冊(cè),一直沒業(yè)務(wù)也沒有領(lǐng)購發(fā)票,也沒開銀行賬戶。9月末因?yàn)橛袠I(yè)務(wù),就第一次申請(qǐng)領(lǐng)購發(fā)票,領(lǐng)了10萬元額度的普通發(fā)票,申請(qǐng)的時(shí)候申請(qǐng)了領(lǐng)購10張每個(gè)月(當(dāng)時(shí)想多領(lǐng)一點(diǎn),不用每個(gè)月跑,再者沒開過發(fā)票,擔(dān)心開錯(cuò),就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒有那么多。)核定征收33000一個(gè)月,9月末開了15萬的設(shè)計(jì)費(fèi)普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話,問為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊(cè)辦公地址實(shí)地調(diào)查,這事情嚴(yán)重嗎?是不是初次領(lǐng)購發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過來實(shí)地核實(shí)的,實(shí)地核查主要核查什么,需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個(gè)2022年的項(xiàng)目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時(shí)老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時(shí)購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請(qǐng)問一下,運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
什么方法計(jì)提折舊都是首月不計(jì)提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個(gè)賣空調(diào)的個(gè)體,我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個(gè)是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請(qǐng)備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費(fèi)用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎(jiǎng)金收入 稅率表怎么交稅的
紅沖的那張票已經(jīng)開了負(fù)數(shù)出來了,在電子稅局也顯示已全額紅沖,但是去驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站查還是正數(shù)發(fā)票沒有全額紅沖的字樣是怎么回事?我看別人家作廢的數(shù)電票去查真?zhèn)味紩?huì)有顯示全額紅沖的字樣
同學(xué)你好,是稅務(wù)局系統(tǒng)有延遲,麻煩你明天再看看吧,謝謝。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。