您好,這個是沒錯的,對
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
老師 發工資分錄是借應付職工薪酬-工資 借其他應收款-個人社保 借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 還是 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸應交稅費-個稅 貸銀行存款
老師,發工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應付職工薪酬——員工社保 借:應付職工薪酬——員工社保 借:其他應收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發上月工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
11月底做了本月工資計提,但是12月只發了一部分工資,借:應付款職工薪酬一工資 其他應收款一個人社保 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣寫對不?
五月交五月的社保,分錄借 其他應收款-社保個人部分 應付職工薪酬-公司部分 貸 銀行存款 六月發五月工資分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保個人部分 銀行存款 對嗎?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進項發票不是個人付款。 分錄寫借管理費用貸應付賬款嗎? 如果寫借管理費用貸應付賬款是什么意思是公司付款?
2023年12月的工資2024年1月發,會計分錄跟之前的一樣嗎?
對的,這個是沒錯的這個