你好,是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 貸:銀行存款
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
請(qǐng)問(wèn)老師,職工社保自己承擔(dān) 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬 企業(yè)社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 對(duì)嗎?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說(shuō)這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額是什么意思?
三個(gè)人購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司70%股份,金額1500萬(wàn)元,其中這三個(gè)人a占10%股份,請(qǐng)問(wèn)a需要投資多少金額
三個(gè)人人購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司70%股本1500萬(wàn)。原股東投資500萬(wàn)。其中投資1500萬(wàn)要占10%股份,請(qǐng)問(wèn)10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價(jià)記入那個(gè)科目
麻煩問(wèn)一下老師,小規(guī)模發(fā)生無(wú)票收入,怎么做分錄,計(jì)提增值稅怎么做?
老師 在哪里可以查到我所有提出的問(wèn)題
我是會(huì)員
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