你好; 你是要做那個公司的賬務(wù)處理 ;?
如果我是13%稅率的一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)機關(guān)代開的3%的增值稅專票,按3%抵扣稅額,那么剩余部分怎么抵扣?比如1000元,1000×3%=30,抵扣是金額是30元,那么我13%并未抵扣夠,剩下的部分1000-30抵扣金額=970,這970怎么抵扣呢?
請問老師,一般納稅人建筑公司B采用簡易計稅開具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開來3%的專票進行差額納稅申報增值稅,那么B公司租賃機械設(shè)備和勞務(wù)費收到的專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
對方為一般納稅人,我們是小規(guī)模,要我們開具增值稅普通發(fā)票,而且是減去稅額的金額,一般納稅人的進項不是可以抵扣嗎?開的票為建筑服務(wù)
0.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年3月份處置其使用過的A設(shè)備和B設(shè)備。出售A設(shè)備取得含稅金額1.03萬元,按購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票。出售B設(shè)備取得含稅金額2.06萬元,未開具增值稅專用發(fā)票,也未放棄減稅優(yōu)惠。已知:當年采購A、B設(shè)備時按規(guī)定均未抵扣過進項稅額。要求:分別計算出售A、B設(shè)備的應(yīng)納增值稅額。
0.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年3月份處置其使用過的A設(shè)備和B設(shè)備。出售A設(shè)備取得含稅金額1.03萬元,按購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票。出售B設(shè)備取得含稅金額2.06萬元,未開具增值稅專用發(fā)票,也未放棄減稅優(yōu)惠。已知:當年采購A、B設(shè)備時按規(guī)定均未抵扣過進項稅額。要求:分別計算出售A、B設(shè)備的應(yīng)納增值稅額。
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發(fā)到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經(jīng)計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續(xù)會涉及到哪些稅務(wù)處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
月底的最后一天建議開發(fā)票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉(zhuǎn)公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時工的工資,能法人先支付然后走報銷嗎?
月底最后一天可以開發(fā)票嗎
收到這樣的發(fā)票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項目上面發(fā)生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
做A公司的,但是我想知道抵扣的是那一部分的錢
你好; 你稅務(wù)系統(tǒng)勾選的是哪個發(fā)票的稅額;就是抵扣的哪個稅額的;你去勾選平臺勾選沒有