你好,只開了紅字發票信息表示不用做賬的
老師咨詢一下,購買方為了得到各種銷售返利,根據銷售方的要求購買方開具了紅字發票信息表(這時的購買方會計分錄怎么做),銷售方開具紅字發票并付款給購買方(這時候購買的會計分錄怎么做)
抵扣了的發票購買方開具紅字發票信息表 ,銷售方在哪里看到購買方開沒開紅字發票信息表
我方銷售方,購買方收到發票已抵扣,購買方申請了紅字發票信息表,我方應怎樣開票(開負數還是紅字),步驟是什么
我方銷售方,購買方收到發票已抵扣,購買方申請了紅字發票信息表,我方應怎樣開票(開負數還是紅字),步驟是什么
購買方已抵扣發票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據紅字信息表給購買方開具負數發票。開具的發票后兩聯需要給到購買方嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?