你好,同學 按照全額計算繳納增值稅,附加稅 收入減去成本費用差額繳納所得稅
請問小規模納稅人季報開普票在30萬以內,那需要繳納附加稅么?
小規模納稅人若是季度銷售額20萬專票,20萬普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬是專普合計還是僅對普票?
小規模專票和普票混開一共30萬以上,要怎么繳納稅費,如果混開在30萬以內,要怎么繳納
4月1日以后小規模納稅人開普票,無論都少金額都免稅。開專票需要繳納3%對嗎?
老師好,小規模納稅人普票免稅開票30萬,專票3點50萬,合計需要交稅嗎?
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業外支出10萬,貸:待處理財產損益10萬,現在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調整-10萬,貸:待處理財產損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產這節,講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
老師,計算繳納的意思,是所開發票上的稅額加在一起嗎
老師,如果1季度超30萬,2.3.4季度沒有業務,已交增值稅會返嗎
老師,計算繳納的意思,是所開發票上的稅額加在一起嗎 是的
老師,如果1季度超30萬,2.3.4季度沒有業務,已交增值稅會返嗎 不會的
因為這個是季度優惠,各個季度不匯總
老師,小規模納稅人,如果開票不超30萬,專票部分是需要交增值稅對嗎?如果超30萬,全部計算是專票+普票稅額合計,對嗎?
專票部分是需要交增值稅對 如果超30萬,全部計算是專票+普票稅額合計, 是的
老師,24年政策也是季節30萬嗎
目前還是的,還沒出新政策,24年政策也是季節30萬