需要,30萬(wàn)是看合計(jì)的銷(xiāo)售額,你合計(jì)超過(guò) 專(zhuān)票交。普通發(fā)票也需要交了
小規(guī)模納稅人若是季度銷(xiāo)售額20萬(wàn)專(zhuān)票,20萬(wàn)普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬(wàn)是專(zhuān)普合計(jì)還是僅對(duì)普票?
我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度的銷(xiāo)售額小于30萬(wàn),其中的三十萬(wàn)主要是普票,另外還包括一部分專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)專(zhuān)票的部分需要繳納增值稅嘛?
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開(kāi)普票不含稅銷(xiāo)售額35萬(wàn)元,專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn),那么它這個(gè)季度專(zhuān)票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
2023年度小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)元普票免稅,如果該季度開(kāi)具普票28萬(wàn)元,專(zhuān)票20萬(wàn)元,這樣的話交稅銷(xiāo)售額算多少,普票部分免稅嗎
季度,開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票,10萬(wàn)普票,合計(jì)20萬(wàn),季度需要繳納增值稅嘛
你好老師我電子承兌4月12號(hào)到期,我4月18號(hào)就提示付款了怎么辦
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則24年暫估,借庫(kù)存商品-暫估25000貸應(yīng)付賬款25000.結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25000貸庫(kù)存商品-暫估25000,今年收到發(fā)票240000,分錄怎么寫(xiě)老師幫忙寫(xiě)一下
請(qǐng)問(wèn)合作社開(kāi)票給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的不征稅發(fā)票一季度12萬(wàn),怎么申報(bào)增值稅?跟小規(guī)模免稅一樣申報(bào)嗎
老師,科目余額表上未分配利潤(rùn)貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務(wù)局電子繳款書(shū)在哪里打印
老師用途寫(xiě)的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會(huì)計(jì)做的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應(yīng)收 應(yīng)付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車(chē)制造企業(yè)每年需要X零部件20000個(gè),可以自制或外購(gòu),自制時(shí)直接材料費(fèi)用為400元/個(gè),直接人工費(fèi)用為100元/個(gè),變動(dòng)制造費(fèi)用為200元/個(gè),固定制造費(fèi)用為150元/個(gè),該公司有足夠的生產(chǎn)能力,如不自制,設(shè)備出租可獲得年租金40萬(wàn)元,則選擇外購(gòu)的條件是單價(jià)小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個(gè)
員工出差,這個(gè)能報(bào)銷(xiāo)嗎?
總賬和全盤(pán)區(qū)別在哪 老師~
也就是說(shuō)我專(zhuān)票不管開(kāi)多少都是需要交增值稅,但是如果普票要享受減免就要滿足季度專(zhuān)票普票合計(jì)不能超過(guò)30萬(wàn)是吧?
另外現(xiàn)在一般納稅人是否可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的,
是的,是的,是的,年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn)可以轉(zhuǎn)回,2019.12-2020.11 你看年銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)嗎,【我要辦稅】→【綜合信息報(bào)告】→【資格信息報(bào)告】→【增值稅納稅人類(lèi)型報(bào)告】 沒(méi)有可以網(wǎng)上直接轉(zhuǎn),有進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證留底之后再轉(zhuǎn)哈,有部分地區(qū)是需要存貨處置掉才給轉(zhuǎn)回