你以后還查明細嗎 不查明細的不用
老師,我們代賬公司做分錄是這樣,比如一項費用報銷,借:XXX,貸:其他應付款,借:其他應付款,貸:銀行存款,我搞不懂,為何要其他應付款過渡下,不能直接,借:XXX,貸:銀行存款嗎
老師 你好! 年底了需要給客戶送一些禮品和獎券,這些費用,分錄: 借:銷售費用--業務招待費,貸: 銀行存款或其他貨幣資金 對嗎?
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師,你好。 外貿企業,客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應收賬款 40000 主營業務收入 37000 其他應付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應收賬款 40000 貸 主營業務收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應付款,不能做到成本里嗎?
付定國際航班機票定金時,借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款 機票付尾款個人賬戶時,借:其他應收款-XXX 貸:銀行存款 收到機票行程單時, 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應收款-XXX 其他應付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
一筆付清收到票了!就沒有必要了吧?如果有欠款或者未收到票得查明細吧!
可以的,你不查就可以直接按照第一種來做。