你好。是的,你說的很對的
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師 你好! 年底了需要給客戶送一些禮品和獎券,這些費用,分錄: 借:銷售費用--業務招待費,貸: 銀行存款或其他貨幣資金 對嗎?
老師,你好。 外貿企業,客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應收賬款 40000 主營業務收入 37000 其他應付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應收賬款 40000 貸 主營業務收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應付款,不能做到成本里嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業務收入 1769.91 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結轉成本時,借:其他業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結轉成本時,借:其他業務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
請問在單一窗口哪里打印提運單?
請問外貿企業出口因質量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會計賬簿包含哪些內容呢
老師,2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發票。那我企業所得稅匯算清繳要利潤調增,填寫在哪些表的哪些欄內呢。小企業會計準則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利