你好,你給對方開加工費的發票,你的成本就是你車間發生的水電費、設備的折舊費、人工費。
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業企業,然后呢,現在有一筆業務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師,您好,我們有一家勞務公司,這個公司就是啥業務也沒有,光就是代開發票的,代開發票后我跟對方也把成本票要來了,現在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現金取出來了做的工資表,就像現在這個月就沒啥業務,老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
老師,我司是一般納稅人,主營研發銷售種子公司,但我們只有小部分的研發莊園,研發出來的少量種子再發到合作的種植基地大量種植產出,種植基地生產出種子后,我們再回購入庫,再銷售出去。這期間,我們只給合作的種植基地提供種子和技術指導,合作的基地提供地和肥料和人工,這種算自產自銷的種子嗎?如何做才算自產自銷呢?我們應該和對方簽訂什么合同?怎么做賬務處理和成本歸集。
老師,我們是生產型企業,主要有兩個業務1、公司買原材料生產出銀產品,然后銷售出去,目前就這一個產品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產線,一批生產工人,同時混合做這兩個業務,最后成本核算怎么弄啊?結轉成本怎么結
老師您好,我想問下,我們公司是自產自銷的混泥土公司,然后現在簽了一個代加工的合同,像這種業務我該怎么操作?就是材料對方公司提供,這些成本發票我哪里來?稅率是多少?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
水電費一般納稅人分別是9%和13%,折舊費,這個是設備的價格,一般納稅人13%,人工費,你自己單位職工沒有稅率。
我公司是簡易征收,稅率3% 我開加工發票是勞務費嗎?還是什么?能不能麻煩您把相關的分錄寫給我一下
勞務加工13%收到對方的材料不需要做賬務處理,增加備查賬本登記 發生的成本,借生產成本 貸應付職工薪酬、制造費用的, 完工之后借銀行 貸主營業務收入、應交稅費, 借主營業務成本貸生產成本登記被查賬本減少。
還有更詳細的分錄了嗎?
你好,沒有更詳細的。
對方的材料票要不要開給我
對方材料費不用開發票給你們。
營業執照需要有勞務這個經營范圍才可以開勞務發票 是嗎?
你有制造的就行,你們是制造行業就可以開出來
請問這個經營范圍可以開嗎?
可以的,上面有混凝土加工。
好的,謝謝!
如果是小規模 就按小規模的政策來 是嗎?
是的,對的,是這么做的。