你好,同學。 那你這本質就不是委托加工,而是從這加工坊里面購買了加工后的半成品。
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業企業,然后呢,現在有一筆業務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發費用了,然后現在稅局說這個研發費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調到其他那里去,我是怎樣去調啊?公司是屬于零售行業來的,然后就是沒有嗯,他說應該是沒有研發費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產品的材料都入到管理費用里面的研發費用
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結轉為營業成本?后面我就直接把原材料結轉為營業成本。沒有轉為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我公司想在越南那邊開個工廠,就是把我們國內工廠的半成品以及一些材料到那邊去加工,然后從那邊出口。因為涉及到原材料的問題,那這樣的話我們國內的這個工廠是不是要增加經營范圍,如果要經營發增加經營范圍的話,可是這個原材料種類比較多,那如何增加比較好呢?
就是說要人員就說在就說員工工資這一塊呀,一定要達到十幾個人以上,那么的話呢,我如果我們公司幫就說代。代付那個工資的話,那怎么操作啊,因為畢竟是就說加工,然后的話呢,嗯,你你沒有買,就說你自己買那個特定工商險的話也是。勞務派遣那一那一方去買,我們公司的話,不可能說就是說幫這個員工去買的,對不對。那問題是我們發工資,我們發工資這樣可以操作嗎?就是說比如有大概五個人幫,就是說幫代發工資,然后剩下的。加工費呀,就給那個外包那一個人,那那五個人的話,那我們公司要不要幫他買,就說特定工商險,就是以我們公司的名義去幫他買,這樣子就算就算。說是我們在職的員工。
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
原材料是我們直接在他們那邊買的然后直接在他們那里加工的 那個單位加工銷售是一體的
就算是買,也不屬于,一定是你倉庫發送過去 才屬于。
那這個怎么做賬呢
直接按購進處理, 加工完,你收到庫房,你作為購進,你提前支付的前作為預付處理。
但是加工完的產品直接送往我們的項目工地上了
就相當于直接買出去了 不經過公司
那你送項目是直接確認為項目成本 處理就是了。