您好,這個還是可以重開的
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個月說這個發(fā)票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師,我們公司上個月開出去的電子發(fā)票,如果別人抵扣了,我這邊還能紅沖嗎,因?yàn)槲覀兘o別人開完票,別人不做了這個項(xiàng)目。
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進(jìn)項(xiàng)稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因?yàn)楫?dāng)時總金額未定也沒簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點(diǎn) 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發(fā)票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實(shí)際購入數(shù)量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現(xiàn)金,其余的我做成借款掛其他應(yīng)收款時金額太大會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,在2023年確認(rèn)了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費(fèi)里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習(xí)1月份報(bào)稅實(shí)操,用的手機(jī),去哪里練習(xí)呢