是的 直接勾選就可以
我們公司是一般納稅人,供應商上個月給我們開了一張進項專票,我們也已經認證,抵扣了,這個月說這個發票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認證的發票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發票,這兩張票已經勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發票了,已經抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。