別人抵扣了,必須別人給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發票 選擇第一個銷售貨物退回。
如果上個月我公司給別人開了一張發票,別人沒用又還給我了,這是我要不要紅沖
老師,我們公司上個月開出去的電子發票,如果別人抵扣了,我這邊還能紅沖嗎,因為我們給別人開完票,別人不做了這個項目。
老師,個人自己電腦上代開給我單位開了勞務發票,因涉及個人所得稅,個人那張發票不用,重新去別的單位開了發票給我們,個人那張不去沖紅可以嗎?
2022年6月份的發票,現在還能不能勾選抵扣呀,專用發票是不是過了180天就不能抵扣啦, 我們公司去年6月份給別人開的專用發票,現在人家那邊公司叫我們把那張紅沖了重新開
老師請問我們給別人開的專票,稅率開錯了,本來是3%開成1%了,可是別人已經抵扣了,這樣還能沖了重開嗎。那邊不愿意讓我們重開,說已經抵稅了,這個月的抵不了上個月的稅。
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
我這邊不能直接沖嗎
你好,專票的必須開紅字信息表。
電子普票
你好,發票管理,直接開負數發票就可以了,根據上面的提示,輸入之前藍字發票號碼代碼。
普通發票別人怎么抵扣?
普票不是也要做賬嗎,老師您的意思是普票只是一個費用發票是嗎,任何時候都可以自己單方面紅沖嗎
普通發票可以做賬。
就是只要是普票,對方這張發票,做賬不做賬,我這邊都可以單方面沖點是嗎
不管對方做不做賬你都可以紅沖。
你的發票又不需要郵寄,他自己再做一個紅蟲子就是了。
如果是我開出去的是紙質普票 我紅沖對方需要把發票寄給我嗎
對的,是的,需要收回來的。