您好 可以單位提現(xiàn) 然后讓員工寫(xiě)收據(jù)或者工資到上簽字 注明當(dāng)月工資領(lǐng)取現(xiàn)金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,甲公司因?yàn)橐恍┰蜚y行賬戶被凍結(jié)了,然后他們有一筆丙公司的工程款要收,賬戶凍結(jié)了不能用,于是就委托乙公司收款并用于支付民工工資等事項(xiàng),然后簽的是債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,但是本身甲乙兩家公司并無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系,您看這個(gè)操作可以嗎?
郭老師您好,是這樣,我們新接了一家京東的店鋪,由我們經(jīng)營(yíng),這家店對(duì)應(yīng)一個(gè)公司主體,我們變更了這個(gè)公司的股東和法人成我們自己的,現(xiàn)在需要付款20萬(wàn)給他們,但沒(méi)有發(fā)票,是否可以股份轉(zhuǎn)讓的方式支付給他們的原股東,然后不用有發(fā)票,我們用股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)做附件入賬可以嗎?這樣能操作嗎?具體怎樣做賬呢?謝謝您
老師,我問(wèn)下,1我們公司法人變更了,稅務(wù)和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報(bào),但是這2家暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),所以銀行之類的都沒(méi)弄,所以問(wèn)下,這2家需要去辦理稅務(wù)U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊(cè)資金是認(rèn)繳的,但是有通過(guò)個(gè)人打了部分資金在運(yùn)營(yíng),我問(wèn)你了領(lǐng)導(dǎo),意思是股東應(yīng)該是一家公司,現(xiàn)在問(wèn),如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來(lái)作為注冊(cè)資本入賬呢?老板說(shuō)讓打錢(qián)進(jìn)來(lái)的個(gè)人和股東公司簽訂一個(gè)協(xié)議,意思是公司股東委托個(gè)人打款進(jìn)我們公司入股的,然后他們之間進(jìn)行一筆銀行流水交易,公司股東把錢(qián)還給這個(gè)個(gè)人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊(cè)資本寫(xiě)在這家公洞公司,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
您好老師!請(qǐng)問(wèn)客戶今年4月5月公戶銀行轉(zhuǎn)賬付了兩筆貨款,我公司未給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在想讓我公司把兩筆貨款原路退回,然后由他們另一家公司公戶轉(zhuǎn)相同金額貨款,給他們另一家公司開(kāi)發(fā)票,這樣操作可以嗎?
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說(shuō),比如說(shuō)我們企業(yè)的員工他去因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費(fèi),然后假如說(shuō)公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個(gè)在記賬方面吧,這個(gè)員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說(shuō)不用微信或支付寶的支付,住宿費(fèi)的這個(gè)記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開(kāi)一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
但是公司戶辦理的是u盾,沒(méi)有結(jié)算卡,怎么辦啊?就是不能取現(xiàn),只能轉(zhuǎn)賬
那您可以轉(zhuǎn)給出納做備用金 然后員工去出納那領(lǐng)現(xiàn)金