可以的,可以這么做的
我公司以前的食堂賬是在公司賬上來,然后今年領導讓我們從公司賬分出來設立單獨一套食堂賬,但是這套食堂賬是不對外的,食堂賬上沒銀行存款這個科目,都是從公司賬上用銀行付款給供應商,而且員工沖飯卡也有我們公司下的分公司員工沖值也是沖100增100,以前都是各分公司直接打給我們公司賬戶上,現在食堂賬分開了,各分公司打給我的沖值錢我怎么在食堂什么賬上做?各分公司肯定是打給我們公司賬上不打給食堂賬的,這種情況我怎么處理賬務?
你好,老師 我們是小規(guī)模納稅人,廣告公司 我們公司沒有做過嚴格的賬務處理,目前就是請了一個代理記賬公司的人幫我做賬 現在,我不想請他們做了,我想自己來做,但是我沒有實操過,我該怎么接受這個工作呢?
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業(yè)務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,我們公司一般納稅人籌建期,新開辦的食堂,有相關單位的在我們這里駐扎,比如廠家機械設備檢修的,比如施工的。他們也在這里吃飯,說給錢的一個人一天25,我這個該怎么處理,誰來收,怎么記賬怎么入錢,謝謝老師
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發(fā)工資,4月申報個稅,3月底發(fā)的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發(fā)物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續(xù)費后給我們,我們給物流公司開發(fā)票還是給外地客戶開發(fā)票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業(yè)所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發(fā)票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發(fā)生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業(yè)利潤時為什么不按照已發(fā)生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業(yè)利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發(fā)票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發(fā)票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
借,銀行存款 貸,管理費職工福利費 請問這樣可以嗎老師?費用不多,一共也就750+150+750+150+150合計5筆1950元
借銀行存款貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 借管理費用福利費負數
老師,后面這兩個借方沒看明白,老師的意思是不是先要入完銀行賬,銀行存款增加后,我再做一次才對嘛?
你好,第一個是收到錢的,第二個是紅沖計提的管理費用,福利費。這個福利費當時你沒有計提嗎?
老師,福利費我沒有計提過,就是員工吃飯有扣伙食費,在其他應收款里面的,我怎么能不能用起來放一起啊
你好可以的 可以這么做的
直接,借銀行存款增加,貸,其他應收款伙食費??還是怎么走兩步?
借其他應收款,貸管理費用、福利費。
第一步就是銀存增加,后面怎么操作吶老師,具體的分錄能麻煩老師完整的說一下嘛,辛苦你了老師
你好,你收到錢不是銀行存款增加嗎?借銀行存款增加待期的應付款做這個,然后你買菜支出做了福利費,借其他應付款,貸管理費用福利費,具體的還有哪一個不明白。
大概就是現在做銀行存款增加,貸方,其他應收款伙食費,下次買菜時候做才用做第二步去沖,是這樣的吧老師
可以的,可以的,可以這么做的。
問題是我入對公帳的時候備注欄里寫了三人十天伙食費,一人六天伙食費,這種情況下我記賬怎么寫備注
走代收代付就是啊,還是之前的賬務處理呀不變
賬務處理不變,但是備注不知道怎么寫,有同學告訴我說寫明顯了要膠水的
你在憑證摘要里面寫代收代付伙食費
在以后轉賬的時候備注往來
單位又不是銷售餐飲的
好的我明白啦,謝謝老師苦口婆心,祝您工作順利
不用客氣,工作愉快,非常感謝。