您好,這個的話,你們做賬的話,就是做這個主營業務成本或者工程施工就行
老師我們一般納稅人工業企業籌建期。廠房設備都是租賃政府現成的,現在辦公和宿舍一個在樓上一個在樓下,他這個樓上有職工食堂,要裝修,請的裝修公司,他們進駐之前,我們自己有個水暖還有一些別的改造之類的費用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進行中。這個賬務處理我該怎么做,這個裝修前期的準備工作的費用是跟后期裝修費用合在一起做攤銷還是現在做辦公費什么費,然后裝修的在單獨處理吶老師
老師,我們公司一般納稅人籌建期,新開辦的食堂,有相關單位的在我們這里駐扎,比如廠家機械設備檢修的,比如施工的。他們也在這里吃飯,說給錢的一個人一天25,我這個該怎么處理,誰來收,怎么記賬怎么入錢,謝謝老師
各位老師大家好,我們公司是三個股東,其中有兩個股東把之前在南方他們工廠的一些機械設備資產劃撥到 我們公司,然后新成立的公司,股東是他們三個人,但是這些資產和實收資本沒有關系,他們投資款是純貨幣形式的,如果說按贈送,也沒發票,那么這個我該怎么入賬呢,但是有評估報告,請老師們指點一下,謝謝
老師我這里一般納稅人工業企業籌建期,現在有個天然氣接口安裝費兩萬元收到了9%的燃氣工程安裝費發票,用于辦公樓職工食堂的,我這個做到了長期待攤里面。因為這個樓改造下來有不少支出,我設了一個辦公樓裝修的明細科目放到這里面可以嗎?另外老師,這個專票他的進項稅額是不是要做轉出?轉出的話我只用價款去做賬,稅款轉出就行了還是怎么處理,這樣做的話他這個兩萬元錢不就記少了嗎?麻煩老師解答,
老師早上好,我這里一般納稅人工業企業籌建期,有一個投資單位,等于我們公司股東,占股70%。屬于運行成熟的公司,現在正在收購農產品業務,公司在石河子,我們公司在喀什,相距4.5千里,他們開展的這個業務,庫房在我們這里。我們的兩臺裝載機不停的干,油耗了什么的支出挺大的,我們公司還沒有別的業務,這個怎么記賬,油費是我們公司辦了中石油的卡刷預存款加的油,以后開票只會開給我們,麻煩老師解答謝謝
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
什么意思?做收入?
成本,不是做收入的這個
收現金?還是我們自己交銀行賬戶?
最好是做銀行賬戶的
能不能放其他應收,然后沖購買食堂食材費用?
這個是可以的,可以這樣