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請(qǐng)問一下老師,我們是一般納稅人,1-11月是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅是做進(jìn)應(yīng)交稅金-未交增值稅和應(yīng)交稅金-已交增值稅,現(xiàn)在變成了一般計(jì)稅,1.我是不是不需要應(yīng)到這2個(gè)科目了,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是不是在做收入和費(fèi)用是一起做進(jìn)去啊,2.勾選時(shí)應(yīng)該怎么確定勾選多少3.如果不勾選的后期是不是賬上得調(diào)整呢

2024-01-03 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-03 09:57

你好,之前是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這里面的余額還有嗎?應(yīng)該你已經(jīng)繳納了,就不用不會(huì)有余額的,之前也就是平了,然后你后來一般計(jì)稅了,你按照一般計(jì)稅的來做就行。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 11:38

簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)有余額,確認(rèn)收入是做未交增值稅,繳納時(shí)做已交增值稅,所以有余額,

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:40

這兩個(gè)科目對(duì)沖借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金,你看一下是不是沒有余額了。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 11:50

有一點(diǎn)余額,可能之前會(huì)計(jì)那里做錯(cuò)了

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 11:51

我需要做分錄對(duì)沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:51

你好,差額放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 12:07

不需要查賬,我給你個(gè)數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄,未交增值稅余額:1375613.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額:24504.22,已交增值稅余額:1398786.67,麻煩老師看看

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:08

寫清楚借方余額,貸方余額呀。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 14:47

未交增值稅余額是貸方余額,已交增值稅余額是借方余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:48

借未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸已交稅金 營業(yè)外收入

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 14:49

就是說不需要查找之前的原因,我直接做一張這個(gè)憑證沖平它嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:49

對(duì)的對(duì)的,可以這么做的。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 14:50

需要什么附上單據(jù)嗎,還有之后一般計(jì)稅的怎么弄,1.我之后是不是不需要應(yīng)到這3個(gè)科目了,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是不是在做收入和費(fèi)用是一起做進(jìn)去啊,2.勾選時(shí)應(yīng)該怎么確定勾選多少3.如果不勾選的后期是不是賬上得調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:52

你好,沒有原始憑證,自己寫摘要就可以了,需要用到這三個(gè)科目。如果不需要勾選,不需要抵扣,你就做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 14:58

不是直接進(jìn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,怎么需要用到那三個(gè)科目呢,還有怎么確定本期我需要勾選多少呢,沒有待認(rèn)證的科目,只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以用這個(gè)嗎,

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:59

那你需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅吧?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)不就是?

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 15:01

麻煩你吧這個(gè)流程和分錄一起幫我梳理一下,我有點(diǎn)暈了

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:01

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。這個(gè)是確認(rèn)收入的。

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:02

然后你購買的商品借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證待 貸銀行房款, 就是買來商品入庫,但是不需要抵扣,如果你勾選認(rèn)證抵扣,建議交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這些看能看懂吧。

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:02

建議有時(shí)間去看一下學(xué)堂,一般納稅人的實(shí)操在這里面都有講解。

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快賬用戶7477 追問 2024-01-03 15:39

你看看我用的是以前老的會(huì)計(jì)科目,沒有待認(rèn)證的科目,應(yīng)該做到那里啊,還有你看看我做的那個(gè)對(duì)不對(duì),之后是不是要結(jié)賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)啊,還有需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算稅負(fù)啊

你看看我用的是以前老的會(huì)計(jì)科目,沒有待認(rèn)證的科目,應(yīng)該做到那里啊,還有你看看我做的那個(gè)對(duì)不對(duì),之后是不是要結(jié)賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)啊,還有需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算稅負(fù)啊
你看看我用的是以前老的會(huì)計(jì)科目,沒有待認(rèn)證的科目,應(yīng)該做到那里啊,還有你看看我做的那個(gè)對(duì)不對(duì),之后是不是要結(jié)賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)啊,還有需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算稅負(fù)啊
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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:39

你好,沒有你可以增加嗎?增加不了還是怎么了。

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:40

繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù)。

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你好,之前是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這里面的余額還有嗎?應(yīng)該你已經(jīng)繳納了,就不用不會(huì)有余額的,之前也就是平了,然后你后來一般計(jì)稅了,你按照一般計(jì)稅的來做就行。
2024-01-03
您好 1.公司用的是舊的的會(huì)計(jì)科目,沒有待認(rèn)證這個(gè)子科目,很久之前的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅沒待帶認(rèn)證這個(gè)子科目 現(xiàn)在可以自己添加? 2.勾選時(shí)根據(jù)自己?jiǎn)挝恍枰亩愗?fù)率控制勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額? 3.圖二做得對(duì)后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 是問的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
2024-01-03
對(duì)的是的,應(yīng)該是一樣的。
2021-10-11
您好 在實(shí)際工作中,一般情況下如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額已夠,還剩下一部分未認(rèn)證的時(shí)侯,通常可以等到下月再進(jìn)行做賬并進(jìn)行勾選認(rèn)證。也可以將全部收到的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行做賬,將已認(rèn)證的計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額中,未認(rèn)證下月認(rèn)證的先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評(píng)哈
2021-04-02
你好沒有勾選的話 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去。 不需要你填寫申報(bào)表。 等你勾選后在做進(jìn)項(xiàng)稅去體現(xiàn)
2020-10-19
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