沒有收到發票就不用管他
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師,我們收到了一張專票,但是項目是簡易計稅,我們不能抵扣,我可以在勾選平臺選擇“勾選不抵扣”嗎?可以的話,我在做分錄時,是不是就不用做進賬稅了,直接全部進入成本是嗎?
老師你好,我想請教下收到一張專用發票,然后當月記賬憑證也做了進項稅額,但是當月沒有點抵扣勾選這張發票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師,我們公司購買酒水,對方開的專票,我在勾選認證時,這張發票可以做不抵扣勾選嗎?做賬時做普票用
老師,對方給我們開發票時開重了一張發票,但對方也紅沖了,我勾選時那張重復的發票要不要勾選抵扣?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是專票,還用做一下不抵扣勾選嗎
不需要的,沒有收到發票,他們自行處理