你好,那你之前核定征稅的利潤是盈利的嗎?
老師,您好,我想問一下,我們有兩個(gè)單位的賬,一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是個(gè)體工商戶,做報(bào)表的時(shí)候得合并到一起,這個(gè)月給個(gè)體工商戶支付利潤20萬,合并報(bào)表的時(shí)候我得怎么填?它影響的是實(shí)收資本還是未分配利潤?因?yàn)橐粋€(gè)是一般納稅人,一個(gè)是個(gè)體,所以我整不明白了。
老師 我們單位原來是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來個(gè)體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)轉(zhuǎn)企了,以前個(gè)體工商戶的時(shí)候, 往外開了100多萬的發(fā)票 ,然后增值稅和個(gè)人所得稅都交了 ,然后個(gè)轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來個(gè)體戶的經(jīng)營者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位1~10月份是個(gè)體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤不用交稅呢
老師 我們單位原來屬于個(gè)體工商戶 今年截止到個(gè)轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個(gè)體工商戶的利潤 但是原來個(gè)體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個(gè)人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報(bào)利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
沒有成本票,核定征收 ,全部屬于利潤
你好,那你應(yīng)該有成本發(fā)生吧,你成本正常做賬。
沒有發(fā)票的也做進(jìn)去。
但是原來個(gè)體戶的時(shí)候不需要成本票,也不交稅呀,那么沒有成本票做賬的話,成本能稅前扣除嗎
你好,沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的 但是你賬上需要做
那也就是說我們以前是個(gè)體工商戶 那幾個(gè)月開的票也要按照利潤交企業(yè)所得稅了 是嗎
查賬征稅的。根據(jù)利潤來。