對沒錯了就是這這對,沒錯了,就是這個意思
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務局說我申報的不對,發個一個表讓我修改,里面有個是經營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師 我們單位還是個體戶的時候 有100多萬的貨款沒有到賬 今年十月份個體戶轉成企業了 然后再收到那100多萬的貨款的時候 是不是還是屬于個體戶個人的財產 ,直接分紅給個人,不需要交稅
老師 我們單位原來是個體戶 現在轉成企業了 原來是個體戶的時候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經交了增值稅和個人所得稅了 ,收到的這個款是不是直接屬于原來個體戶的經營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個轉企了,以前個體工商戶的時候, 往外開了100多萬的發票 ,然后增值稅和個人所得稅都交了 ,然后個轉企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來個體戶的經營者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位個體工商戶,交了增值稅和個人所得稅之后 ,剩下的收入屬于個體經營所得 ,但是它有一部分是直接公戶轉給了他原來做工程的那個勞務費,那我直接把這部分支出也當做這個個體經營者的經營收入 可以嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?