同學(xué),你好 是的,直接開紅字發(fā)票 1月份就可以開了
老師您好,請(qǐng)問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
您好老師,我有一張銷項(xiàng)的發(fā)票開錯(cuò)了。不過已經(jīng)跨月。對(duì)方?jīng)]抵扣。我這個(gè)是需要開紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么?然后再重新開具就好了對(duì)吧?
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
您好,我請(qǐng)教您一下:10月開出去專票,稅已經(jīng)交了。11月客戶反饋發(fā)票有個(gè)字錯(cuò)了,要求重新開。然后,客戶在11月把發(fā)票寄回給我,我開了紅字發(fā)票。但是報(bào)11月稅的時(shí)候,系統(tǒng)上顯示的開票金額還在。我應(yīng)該如何操作?直接把紅字銷售額減掉嗎?
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
請(qǐng)問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒有納稅調(diào)整項(xiàng),問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對(duì)企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時(shí)候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額,和刷卡手續(xù)費(fèi)),月底或者后面幾個(gè)月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13稅費(fèi)后的金額)但是這個(gè)賬務(wù)我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款,也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對(duì)公。我不理解為什么?這種賬務(wù)處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
老師你好,可是我十二月份的稅還沒有報(bào),我是需要報(bào)完稅以后再紅沖嗎?還是沒有報(bào)稅也可以紅沖。因?yàn)槲椰F(xiàn)在開的發(fā)票是一月份的日期了
同學(xué),你好 現(xiàn)在就可以開具紅字發(fā)票
好的,老師,我明白你的意思了,謝謝
不客氣,祝工作順利