你好 看下能修改吧 能修改直接修改
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數量錯誤,客戶收到發票也沒注意到,直接入賬了,到現在才發現,因已抵扣并且入賬了,現在客戶申請了紅字發票信息表,讓我們開紅字發票沖銷,然后重新開具發票。 這樣的話,開出來的紅字發票,抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票,我司8月份已入賬,11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發票就是一正一負,平的)
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發票,客戶退貨退款,但發票在我這忘了作廢,本月開具紅字發票時候發現對方抵扣了。然后他們那邊系統開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
您好,我請教您一下:10月開出去專票,稅已經交了。11月客戶反饋發票有個字錯了,要求重新開。然后,客戶在11月把發票寄回給我,我開了紅字發票。但是報11月稅的時候,系統上顯示的開票金額還在。我應該如何操作?直接把紅字銷售額減掉嗎?
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的。現在稅務局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發票信息應由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進項轉出的。請問我到時候開了的負數發票還要把抵扣聯,發票聯給他嗎?
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊