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老師,子公司為母公司提供研發服務,然后12月忘記開票了,在12月做未票收入,2024年1月再開票。那母公司和子公司做合并報表的時候需要做什么調整抵消分錄呀? 研發服務費12月未付。服務費含稅金額是106000元,未稅金額是100000元。 2023年12月母公司賬務處理是: 借:研發支出-費用化支出-委托開發費用 100000 貸:應付賬款 100000 2023年12月子公司賬務處理是: 借:應收帳款-母公司 106000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000 主營業務收入 100000 員工工資社保公積金及獎金直接計入成本 借:主營業務成本 85000 貸:應付職工薪酬 85000 那做合并報表的時候需要做什么調整抵消分錄呢?

2023-12-30 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-30 21:57

你好,同學 母公司需要補一筆進項稅暫估 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個 第一抵消內部交易 借主營業務收入100000 貸研發支出費用化100000 第二個內部往來 借應付賬款106000 貸應收賬款106000

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快賬用戶9726 追問 2023-12-30 22:00

但是,這些人的工資在整個集團是屬于研發費用的。(公司為了給員工買當地社保,所以成立的子公司,子公司僅為母公司做研發服務)

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齊紅老師 解答 2023-12-30 22:03

正常記入工資的,不抵消

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你好,同學 母公司需要補一筆進項稅暫估 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個 第一抵消內部交易 借主營業務收入100000 貸研發支出費用化100000 第二個內部往來 借應付賬款106000 貸應收賬款106000
2023-12-30
你好,請稍等一下,稍后給你具體分錄
2024-04-07
同學您好,很高興為您服務。請稍等我看一下。
2023-03-26
小規模納稅人嗎?如果是的話,應交稅費應交增值稅,減免稅款改成應交稅費應交增值稅。 可以的。
2025-01-07
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經開始營業了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務處理是沒問題的
2023-07-08
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