你好,這個發票暫時沒到的話,可以先暫估成本費用入賬
老師 有兩張發票是12月開的 公司付款跟23年1月有幾張發票一起銀行支付的 請問老師12月開的這兩張發票 我可以23年1月再做憑證嗎 因為做到12月 沒有對應的回單 只能23年1月做有一起支付的回單 這兩張發票做到23年1月可以嗎 老師
老師,因為我公司付款流程的問題,有些23年的成本、費用發票要到24年1月或者2月才能到我這里,這樣的話,我23年12月怎么做賬務處理?
老師,上游給我司開的建筑服務*工程款發票。我司23年12月份沒有入賬,可以入賬到1月份嗎?入賬的話這屬于損益類了吧是不是不能去在24年賬里?
老師你好,請問23年12月沒有有費用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調整在結轉到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務報表時,是申報調整后的數據1月入賬23年費用成本后數據,還是就是23年12月報表數據?
老師,23年度公司支付安裝人員的勞務費是個人墊付且發票24年4月才取得部分,這部分數據我補入到23年12月帳目中,這個賬怎么做
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢