你好,同學(xué), 申報勾選都是在月初的,
每月初發(fā)票進(jìn)行勾選統(tǒng)計確認(rèn),那上月做賬的時候發(fā)票要做到待認(rèn)證進(jìn)項,勾選統(tǒng)計確認(rèn)后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?
請問,進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證可以在月末勾選認(rèn)證嗎?月末勾選的話,賬上就可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額了,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時候,銷項就能減進(jìn)項。如果次月才勾選進(jìn)項,本月月末能將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額嗎?
我12月的進(jìn)項可以不勾選,賬上放在待認(rèn)證進(jìn)項稅,1月份在勾選嗎,到時賬上在結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅
本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎?如果可以,四月份附列出清單,做分錄 借,進(jìn)項稅額Xx.貸,待認(rèn)證進(jìn)項稅額Xx。是這樣操作嗎?
老師,請問一下,我12月分進(jìn)項多過銷項,我可不可以有些不勾選,跨年留到1月份在勾選,在賬務(wù)上不勾選的稅計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額不結(jié)轉(zhuǎn),等1月勾選了在結(jié)轉(zhuǎn),這樣操作可以嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
我現(xiàn)在還沒勾選,但是月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅額能先做分錄到三級專欄(進(jìn)項稅額)嗎?不轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就只有銷項,沒有進(jìn)項,計提的附加稅也就不對了
我月底收到發(fā)票,可以月底勾選嗎?
可以勾選,但是正式認(rèn)證申報,在月初