你好,可以的,可以這樣做。
老師您好,我12月份收到的進項票能在12月份報11月份稅時勾選認證嗎?
老師你好 1月有進項沒有銷項 報稅的時候可以不勾選進項 等下月在認證勾選嗎?
您好,每月勾選的進項與賬上的進項是相等的是嗎?如果這樣的話,賬上這月進項比較多的話,沒有全部勾選,是不是記賬的時候先記賬 待認證進項稅,等到根據稅負勾選進項,再把待認證進項稅轉到進項稅額,是不是這樣啊?不是記賬的時候直接記到進項稅吧?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認證進項稅額,然后根據稅負勾選進項,將待認證轉到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著啊?
每月初發票進行勾選統計確認,那上月做賬的時候發票要做到待認證進項,勾選統計確認后再轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
進項多于銷項,我把進項勾選得差不多,基本不需要交增值稅,這樣會不會有問題啊,需不需勾少一下交一些稅啊
你好是的,建議你多少交一點,這樣子被查的概率低一點。
那我勾一半,交一半可以嗎,稅務局會不會說有進項為什么你不勾去交稅呢
你好!可以的。沒事。不會說的。他們的主要工作是收稅
請問一下15日申報有規定到那個時間點截止嗎
你好就是在晚上24點。
進項稅發票勾選確認之后點擊統計確認打印就會自動上傳嗎,為什么弄完報稅頁面沒有顯示進項稅
你好,正常你勾選確認提交之后,再報稅的時候它就自動可以獲取到了。
統計表打印出來了,那就說明我是勾選確定了,不是嗎,為什么申報頁面沒有進項稅啊
你好,你多試著讀入幾次看看。你這個上面不是7份嗎
怎么讀入啊,統計表是有7份,申報頁面沒有顯示
你好,這個是系統問題,系統取不到數,你問一下你那邊12366看看。