是的,填寫報表時直接填寫就抵扣了。
老師,高新技術企業除了匯算清繳填寫加計扣除,還有認定高企的時候也有加計扣除嗎?這個是干嘛的呢
高新技術行業里面的研發支出加計扣除需要寫分錄?加計扣除是每個季度申報的時候就可以用嗎?
公司是高新技術企業,材料票是100,加計扣除是直接做賬200,還是在申報的時候算200
請問老師,高新技術企業進項稅加計抵減5%在增值稅申報表中怎樣具體填寫
高新技術企業進項稅額加計5%扣除是直接申報的時候填寫嗎
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
是填在哪個表
填寫表4下面有一個加計扣除。