可以的,直接附在憑證后邊
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結轉成本了,22年3月份發票收到,暫估價與發票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發票價格入庫,結轉成本,等23年做22年匯算清繳時再調增95元,這樣做對嗎?
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發票,匯繳時把暫估的這部分調出來,賬務處理怎么做呢
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發票,匯繳時把暫估的這部分調出來,用作賬務處理嗎
老師您好,22年暫估了勞務成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個怎么做分錄?當時,暫估的分錄是這樣的,借:勞務成本,貸:其他應付款,借:主營業務成本,貸:勞務成本
22年暫估了成本,23年做匯算清繳前把票補回來了,票做到22年可以嗎。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
然后用以前年度損益調整也可以做進23年是吧?
意思你暫估的成本有差異?
之前暫估的比較大,補的發票沒有那么多,沒補部分交稅了。確實是把發票做進22年了。我想知道能不能做進23年的賬里
意思是虛估了金額還是?
嗯,也算是這樣吧
那么只有紅沖虛估的金額