你好 您企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是? 如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 可以:紅沖后 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
老師,年前暫估了25萬成本票當(dāng)時(shí)做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款(暫估),今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票,這個(gè)分錄怎么沖回怎么做
老師您好,22年暫估了勞務(wù)成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個(gè)怎么做分錄?當(dāng)時(shí),暫估的分錄是這樣的,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
23年暫估費(fèi)用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字) 這樣做分錄對嗎
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊地址掛一個(gè)別家的地址,沒付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
另外如果涉及計(jì)提了盈余公積? 記得也一起調(diào)整
可以:紅沖或是紅沖時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配-未分配利潤代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 可以:紅沖時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:以前年度損益調(diào)整30,貸:勞務(wù)成本30