可以的,可以這樣處理的正常入賬就行了。
我們公司為小規模農業種養公司,采購種苗的供應商一直未給我們開發票,也就是沒有庫存商品,我們給供應商匯款都是做的預付,但是7月份的時候他們開了銷售發票給客戶,我這邊是不是要先做一筆暫估入賬的憑證,然后再做這張銷售的憑證,如果是,請問是如何做分錄的?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
我想咨詢下,我這邊有一家公司,開的發票,是大潤發的,但是開票的時候給各個分店分開開的,公司抬頭和稅號都不一樣,幾百張發票,那我做賬的時候,可以放在一起做憑證嗎,應收賬款就寫大潤發,還說我也要按照每張發票做分錄
老師,因為我們的合同金額有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發票再打款,那我做憑證要把這個合同復印幾次來做嗎?因為可能發票分幾次開了,還有如果發票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發貨時間的客戶實付+平臺優惠為收入,費用是平臺傭金+分銷傭金,收入-費用等于到賬資金,后來在結算賬單的時候發票管理有3張發票分別是平臺傭金,分銷傭金,負數的平臺優惠,咨詢平臺意思傭金和優惠是一個抬頭可以互抵,但是目前平臺優惠負數金額大于平臺傭金,可以先不開等合計是正數再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個抬頭可以先開,但我在平臺申請分銷傭金發票的時候不讓我開,顯示要和負數一起開,但是它們又不是一個抬頭,問客服讓我給平臺開一張平臺優惠的正數金額,這樣我發票管理的負數票可能就沒了,請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認收入,或者說有沒有其他好方法
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資??鄣氖?月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
同類的業務可以匯總進行賬務處理。
都是大潤發的,但是開票的時候按照各個門店開票的
需要開單位名稱的發票是這樣。
那我就直接應收賬款一筆做,然后后面再付明細,各個分店的收款記錄就行了吧
開發票不是開單位名稱的,那這樣不行不能稅前扣除的。
你看一下你開票開的對不對?這點要注意。
我對每個門店開的是正常的專票,每個門店店名,稅號都不一樣
那你這種情況是屬于單獨的營業執照,那是分別核算分別做賬的不是做在一個單位是這樣。
咱們實際是收票方對不要 我們是開票方,開票,然后賬務處理匯總的,然后明細分出來,這樣行。
老師,你說的話看不懂,不通順
咱們是開票方還是收票方?
咱們要是對外開發票。像你說的這種處理可以。
就應收賬款的明細區分開來就行了,然后收入可以匯總這樣處理對的。