是的,12月正常做賬和申報就是
老師我們是小規模納稅人9月開的票,現在10月作廢沖紅,是不是我這次申報的時候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了
小規模納稅人,去年12月份開錯了發票,但是已經正常申報增值稅了。現在還能開紅字發票嗎?因為2月份已經開票了45萬,如果開紅字發票,這沖的應該是的2022年的收入吧。
老師,8月份開票3000噸,9月份已經認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現在10月份發現8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應該紅沖3000噸還是3000-188噸?
老師,我們是小規模納稅人,9月份開專票10萬,已申報了,現在要紅沖這張10萬發票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對吧
老師:我想問一下,我們是小規模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤,開超了500萬,在申報完之后,發現開超了,正好有一筆費用開票名稱開錯了,10月份將9月份發票沖紅了,剛好小于500萬,那需要重新開具的這個發票可以在幾月分開呢?2024年12月份開可以嗎?12月份開了,不會在變成一般納稅人吧?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
12月做一筆紅沖的分錄就行吧
是的,原分錄紅沖就是