按勾選不抵扣處理,賬上做進項轉出
福利費專票可以直接不抵扣勾選嗎?這樣就不用再做進項稅轉出來了?
老師,認證系統里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統里勾選不抵扣的話,直接按照普通發票入成本而不需要進項轉出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進項再轉出,是不是要在附表二里填寫進項稅額轉出?
之前專用發票一直沒勾選抵扣勾選,但賬務上記了進項稅額,請問現在要勾選抵扣勾選嗎?還是不用?直接勾選不抵扣勾選?
一般納稅人,建筑公司,業務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
有幾張專票進項不能抵扣的,我在勾選的時候選擇不抵扣勾選,做賬務處理的時候直接做到成本費用里面就可以了吧,申報表不用再做進項稅額轉出了吧
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師的意思也是要勾選的是嗎?因為專票不退回去重開
分錄怎么做
是的,也要勾選,只是按勾選不抵扣
分錄怎么做