月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,一般納稅人月底增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問老師,一般納稅人月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號(hào)
老師,那在你這個(gè)分錄之前還應(yīng)做哪個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
不需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。簡(jiǎn)單適用,正確申報(bào)增值稅就行,不要搞那么復(fù)雜
麻煩老師幫我看一下,這個(gè)月進(jìn)大于銷,我做了下面兩筆分錄有必要嗎?你說只做你那筆就行了,可是沒結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么直接做你那筆分錄呢
把后邊2筆結(jié)轉(zhuǎn)的都刪除了,按我說的方式做
應(yīng)交增值稅小于0,那等于我什么都不用做了
是滴,就是那個(gè)意思。下月繼續(xù)按我寫的處理
可是老師我還想問你,銷大于進(jìn),你起先沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,后期直接借,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,那這個(gè)科目就有余額了呀
不要在乎那個(gè)余額,那個(gè)是過度科目,你申報(bào)時(shí)只看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅