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老師,一般納稅人月底增值稅進項大于銷項怎么進行結轉

2021-03-02 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-02 08:43

同學你好!這個不影響的? 都是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 進項稅大于銷項稅的話? ? 未交增值稅余額? ?是在借方的

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同學你好!這個不影響的? 都是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 進項稅大于銷項稅的話? ? 未交增值稅余額? ?是在借方的
2021-03-02
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-08-09
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-05-25
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-26
就是有留抵的進項稅,不用結轉,應交稅費-應交增值稅以負數列示,或者在報表上將其調到其他流動資產。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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