您好,圖中1 2 3個分錄全部紅沖,再做 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年3月對方說要紅沖這張發(fā)票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發(fā)票,金額,稅額一模一樣的發(fā)票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉(zhuǎn)出了
2022年公戶收到一筆個人轉(zhuǎn)款22萬(轉(zhuǎn)款備注了A公司名稱),代理記賬做的分錄為 借:銀行存款22 貸:其他應(yīng)付款22 今年他們要求開公司為抬頭的發(fā)票,請問我需要怎么寫分錄
老師,我們22年做的以下分錄,23年這筆款要收回來,不能作為成本,確定為代收代付款,我今年收到錢了該怎么做賬呢?
公司跟個人租房,對方?jīng)]有票怎么解決
老師,請問居間費的標(biāo)準(zhǔn),政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關(guān)系就不對了,年報的時候報表按12月末的數(shù)據(jù)去申報嗎?
您好小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照增加什么經(jīng)營范圍可以開(服務(wù)費)發(fā)票, 自己可以在電子稅務(wù)局開專票嗎,開服務(wù)費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當(dāng)期的話,賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發(fā)貨時蓋上防曬膜,這個不是常規(guī)的包裝物,賬務(wù)應(yīng)該怎么做啊?是直接打領(lǐng)料單領(lǐng)用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經(jīng)營性貸款,還貸款利息掛公司財務(wù)費用了并且沒有發(fā)票,如果這個部分出現(xiàn)疑點了,應(yīng)該怎么應(yīng)對
跨年了,可以直接紅沖嗎?
進項稅已經(jīng)抵扣了,還需要轉(zhuǎn)出
您好,1.可以呀,我們不是今年才重新確認這個是代收代付么,去年有發(fā)票有合同我們又沒有入錯(也可以把損益科目換成 以前年度損益調(diào)整,然后更正申報2022年所得稅匯繳申報表) 2.要轉(zhuǎn)出,紅沖分錄,進項是負數(shù)
2沖了,我銀行存款就對不起咯,錢是從另一個公司轉(zhuǎn)進來的,我們幫他付的這筆款
您好,我粗心了,2不能紅沖,借方應(yīng)付賬款 借:銀行? ? 貸:應(yīng)付賬款? ? 這個分錄做平往來