您好 計入招待費 進(jìn)項稅不能抵扣
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業(yè)務(wù)招待費嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進(jìn)項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項可以抵扣
收到一張 業(yè)務(wù)費發(fā)票,對方開具的不可抵扣(業(yè)務(wù)費)的增值稅專票發(fā)票, 請問一下該如何正確處理( 是否應(yīng)該先進(jìn)行進(jìn)項稅抵扣,然后在進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 還是直接價稅合計金額計入業(yè)務(wù)招待費?
請問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務(wù)大類* 會務(wù)費明細(xì)嗎,開這個可以差額計稅嗎 旅游企業(yè)的餐費 住宿費等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項專票嗎
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓(xùn)費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計提完 個稅申報完了,現(xiàn)在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動費用中工資福利費用和商品服務(wù)費用各自的1萬元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個人對公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計入銷售費用的什么科目
差旅費是可以抵扣的對嗎
差旅費是可以抵扣的