你好,比如10月份增值稅的應納稅額是2.5萬,做11月份增值稅申報表的時候,本期繳納上期應納稅額就是2.5萬 本期繳納上期應納稅額,就是本期繳納上期增值稅金額 的意思?
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
老師我司借款A300萬借款利息3.2%。如果合同約定借款2年!請問我可以一次性計算出2年的利息一次性澆增資稅嗎?300萬*3.2%%1.06*0.06*2年
請問勞務公司,人工成本提前產生,可以先計入什么科目呢(類似其他行業存貨類型的科目,就是先不結轉成本)
老師第一季度未開票收入申報了,第二季度又把未開票的金額又開出來了,增值稅申報表填寫有影響嗎?
小規模公司成本暫估怎么做分錄?后期收到發票怎么做分錄
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
那我問個問題10月份增值稅應納稅額是2.5萬 11月做10月納稅申報用銀行卡交了2.5萬 ,12月做11月份增值稅申報表的時候,本期繳納上期應納稅額是不是就是2.5萬
你好,是的,是這樣的
那那個期初未交稅額多交為負數 期末未交稅額多交為負數什么意思
你好,期末未交稅額多交為負數(沒有遇到過為負數的情況,抱歉)