12月開票,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應收賬款
老師,您好。我們12月份已經確認其他應收收入的租金,1月份才開發票給租戶,那么1月份的發票,我們應該如何做賬呢?謝謝!
老師,12月開出收入發票,對方沒入賬1月份給我們支付,我方12月確認收入交增值稅,增值稅發票12月和1月份都怎么處理,謝謝老師
老師,12月份確認收入沒開票,也沒收款,1月份開出發票和收到款后,發票貼在12月確認收取憑證后面可以不,1月份收到的錢也是12月收入吧?賬務和稅務如何處理?
如果知道12月份需要計提的收入1000元,但是實際結算和開票給對方,都要到1月份處理,那12月份可以不交1000元的增值稅嗎?等1月開票后再交稅
我們是物業公司小規模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發票預開完了,該怎么確認收入呀?怎么報增值稅報表呀?老師,謝謝
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
老師12開出發票對方沒入賬,1月份需要重開發票吧
對方為啥沒入賬呢?這種情況不需要重開
如果12月對方確認費用不用重開,如果對方確認成1月份費用我們這邊得紅沖發票重新開具吧
如果重開我們賬務個稅務怎么處理呢
你得看情況,比如說業務發生了,但是發票沒開錯,是不需要紅沖,重新開票的。
老師,對方想1月份付款再進去1月份成本讓我們重開,我們可以重開嗎?對我們賬務和稅務處理有啥影響?
不能重開,因為這個業務你們12月就完成了,而且發票
而且也不屬于發票開錯的情況