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老師,12月開出收入發票,對方沒入賬1月份給我們支付,我方12月確認收入交增值稅,增值稅發票12月和1月份都怎么處理,謝謝老師

2023-12-22 06:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 06:34

12月開票,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應收賬款

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快賬用戶9771 追問 2023-12-22 06:38

老師12開出發票對方沒入賬,1月份需要重開發票吧

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齊紅老師 解答 2023-12-22 06:39

對方為啥沒入賬呢?這種情況不需要重開

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快賬用戶9771 追問 2023-12-22 06:40

如果12月對方確認費用不用重開,如果對方確認成1月份費用我們這邊得紅沖發票重新開具吧

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快賬用戶9771 追問 2023-12-22 06:41

如果重開我們賬務個稅務怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-12-22 06:41

你得看情況,比如說業務發生了,但是發票沒開錯,是不需要紅沖,重新開票的。

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快賬用戶9771 追問 2023-12-22 06:55

老師,對方想1月份付款再進去1月份成本讓我們重開,我們可以重開嗎?對我們賬務和稅務處理有啥影響?

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齊紅老師 解答 2023-12-22 07:03

不能重開,因為這個業務你們12月就完成了,而且發票

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齊紅老師 解答 2023-12-22 07:03

而且也不屬于發票開錯的情況

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12月開票,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應收賬款
2023-12-22
你好,不符合增值稅稅法要求。
2024-12-27
同學,你好 不可以的 12月份要做無票收入 1月份開出發票,需要紅沖12月的分錄,按照發票重新做
2023-12-22
你好,1月份開票的發票附到12月份那筆憑證后面即可的
2021-02-05
你12月沒有發貨,12月不能確認收入啊
2021-01-15
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