您好!你們這個不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負,選擇小規模納稅人減按1%交稅那個
老師您好!我小規模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時候沒有出現相應的減免性質及代碼名稱,出現的都是不對應的,該怎么處理呢?
老師我們企業這個季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
老師好 我想問一下 2023年小規模未開發票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師請問一下,我單位是免稅企業,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業減免稅的性質謝謝
老師請問一下,我單位是免稅企業,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業減免稅的性質謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊