這個多交了不能退稅的哦
老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數據),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業務是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數據),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業務是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
稅務局打電話讓進行退稅,借款合同免征印花稅,我進行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產和行為稅納稅申報表進行了更正申報,在稅源采集時進行了重置,填寫的數據和去年申報時一樣,計算出的應納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進行退稅,結果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進行了更正申報,怎么會產生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師你好,請問我更正申報買賣合同印花稅的時候,自動帶出申報借款合同印花稅了,但是借款合同印花稅等于重復報了,這個要申請退稅,但是稅務局駁回計稅依據為0的原因,那我寫誤報會不會有問題?
老師好,請問下我們這個季度有申報印花稅,是合同印花稅我借記管理費,貸應交印花稅,支付后在稅務局申報的時候印花稅增加了1990.72,導致稅金不平,現在是調整哪個科目呢
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬