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老師好,請問下我們這個季度有申報印花稅,是合同印花稅我借記管理費,貸應交印花稅,支付后在稅務局申報的時候印花稅增加了1990.72,導致稅金不平,現在是調整哪個科目呢

2024-07-06 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-06 16:17

你好,你當時借管理費用的時候多少金額?支付的收入是多少?

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快賬用戶6367 追問 2024-07-06 16:22

收支是平的,現在在填季報的時候不平,那是不是該直接記賬=管理,貸銀存,不從印花稅過,要從印花稅過賬是不是只能借記稅金,待應付印花,這樣申報季報利潤表稅金才會平

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:27

你好,印花稅它可以不用計提,準則里面規定的是不計提,但是實際做賬中你可以計提,也可以不用記。

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:27

這個你自己選擇就可以的,你要做計提的話,正常的是做稅金及附加里面。

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齊紅老師 解答 2024-07-06 16:27

所以這兩個都會做平的,這個沒有關系,不影響。

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你好,你當時借管理費用的時候多少金額?支付的收入是多少?
2024-07-06
1.選項(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款這個分錄通常適用于印花稅直接通過銀行支付的情況,但前提是印花稅已經被計入稅金及附加科目。然而,在大多數情況下,印花稅并不會直接計入稅金及附加,而是先計提再支付。 2.選項(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄適用于已經計提了印花稅并準備支付的情況。具體來說,當企業按照稅法規定計算出應繳納的印花稅時,會先將該筆費用計入“應交稅費-應交印花稅”科目,實際支付時再從銀行存款中扣除。 3.選項(3)計提下借:管理費用-印花稅,貸:應交稅費-應交印花稅;借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄組合是正確的,它完整地反映了印花稅計提和支付的整個過程。首先,在計提印花稅時,將其計入“管理費用-印花稅”科目(或者根據企業情況,也可以計入其他相關成本或費用科目),同時增加“應交稅費-應交印花稅”科目的貸方余額。然后,在實際支付印花稅時,從“應交稅費-應交印花稅”科目中扣除,并減少銀行存款。 對于按季度申報繳納印花稅的情況,正確的會計分錄組合應該是選項(3): 計提時: 借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 支付時: 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
2024-06-04
可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個
2025-01-02
你好 有涉及其他合同(比如購銷合同 可以增加稅種認定)
2022-04-20
能反結賬修改的最好。反結賬修改。
2023-05-13
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