你好,你們待會兒開紅字信息表,對方給你開紅字發票,你進項轉出。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
我們公司是一般納稅人,在九月就已經之付了10月的租金,對方也在九月把十月的租金發票開給了我們,我們已經勾選抵扣了,那我們該如何入賬才對?
老師,你好,問一下1月份開給對方的發票,現在對方要作廢,已經抵扣了,然后開具了紅字發票,那我們作為銷售方,要怎么弄呢?
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
一般納稅人 開具的專票,對方已經抵扣,現在發票要作廢怎么操作
您好老師,處置低值易耗品收入算是營業外收入里的非流動資產處置利得嗎?
老師,縣級附加稅是幾個點
老師 ,我們公司有股權轉讓損失,應該怎么填寫呢
老師酒店進項 運輸服務*客戶運輸服務 ,可以開成 會議服務*會議服務嗎?
老師,您好廣告制作費需要交印花稅嗎
對公賬戶購買理財,計入短期投資,現在短期投資賬面余額是13萬,但是實際余額只有10萬,這樣是不是以前多計提利息,少提本金了了?
企業所得稅稅會差異調整,是在匯算清繳的時候調整嗎?如果我每個季度都調整可以嗎?那到年度匯算的時候是不是就沒有差異了呢?如果我每個季度都調的話,
財務報表收入與增值稅報表收入少0.02元,所得年報時怎么處理?
小規模納稅人銷售家具,無票收入按照1個點還是3個點報稅
匯算清繳時是不是要把上一年的那些無票入賬成本和沒有發放的計提工資調增呢,
那我們這個月報了的稅會不會有影響
你好,這個不影響的,你這個月開了信息表,下一個月轉出。
是對方先給我開紅字發票還是我先開紅字信息表
這個紅字信息表我這個月填了,下個報稅的時候報表上是不是就自動出來我填的這個紅字信息表上的數據了
你先開信息表,對方再給你開紅字發票。
嗯嗯,那這個紅字信息表我這個月填了,下個報稅的時候報表上是不是就自動出來我填的這個紅字信息表上的數據了
你好,不清楚自不自動出來,不自動出來,你自己填寫不行。
嗯嗯,好的知道了,謝謝
不用客氣工作愉快