是的,對的,只能按次申報。
老師 你好 我想問下 小規模納稅人 印花稅上面顯示是按次申報的 那個稅款所屬期還要填日期么 還是他自動帶出來的日期就行啊 這個打開就是按次申報 沒有別的選項
電子稅務局里面,納稅人信息,稅費種認定信息,里面的征收項目,稅收品目,納稅期限,是不是代表的就是這家公司的申報明細,如果納稅期限下面說的是月,是不是表示這個征收項目是按月申報,如果納稅期限下面顯示的是季,是不是表示這個征收項目是按季申報?
老師,新公司未發生業務,我做印花稅信息采集所屬起止期是按季度日期起止日填的,顯示“未認定此稅種,無需選擇”,這是什么意思?是不需要做申報嗎?還是說是按有業務了按次申報?
老師,我們沒有認定印花稅,但是第四季度有印花稅申報,我點擊按期采集,不能填寫信息,我點擊按次采集可以有信息顯示,我問一下我該怎么填寫計稅金額,以什么為準
老師我的電子稅務局稅務信息是這樣的,我22.6-22.9期間發生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務局給規定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發生過,對應的這次印花稅申報過了后面是不是就算結束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,按次申報是不是不用截止在15號之前辦理完?
對的,是的,當月申報當月的。
15號之后也可以申報辦理
是的,對的,是這么做的。
不會產生滯納金嗎
好,不會產生滯納金的,這個。
噢噢好的也不會產生稅收罰款通知書嗎?
對的,是的,不會的,不會的,不會的。