同學你好 在稅費種認定信息里,如果納稅期限下面說的是月,是不是表示這個征收項目是按月申報;如果納稅期限下面顯示的是季,表示這個征收項目是按季申報
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報。在電子稅務局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
老師,一般納稅人公司的財務報表是按月報送還是按季報送,這個報送期在哪里查?我在電子稅務局里面沒有查到這個信息,不知道我們公司是按季報送還是按月。謝謝
電子稅務局里面,納稅人信息,稅費種認定信息,里面的征收項目,稅收品目,納稅期限,是不是代表的就是這家公司的申報明細,如果納稅期限下面說的是月,是不是表示這個征收項目是按月申報,如果納稅期限下面顯示的是季,是不是表示這個征收項目是按季申報?
麻煩問一下電子稅務局納稅人信息里面,稅費認定信息沒有顯示印花稅征收方式,在具體申報印花稅時,顯示印花稅按次申報,日期也是只能選擇具體的那一天,這樣是不是就是說印花稅是按次申報的?
老師,請問小規(guī)模納稅人在12月升級為一般納稅人,在電子稅務局資格信息欄里,顯示一般納稅人有效期是12月1號,但是稅費種認定信息欄里,增值稅及其附加稅認定有效期起顯示的是10月1號,納稅期限為月,申報增值稅時,顯示10月和11月逾期,需要補報,但是10月和11月我是不是按小規(guī)模的身份來申報增值稅呢?
工業(yè)制造企業(yè),計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發(fā)票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產(chǎn)去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產(chǎn)品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發(fā)生的業(yè)務記往來 消防正常記主營業(yè)務收入 后期會計把門窗廠的業(yè)務直接記到了消防的主營業(yè)務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發(fā)電賣電公司,缺成本票了,現(xiàn)在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
您看下我這個截圖,是不是表示,個人所得稅是按月申報,2-8項是按季申報,9-10項是按年申報
是這個意思嗎?
同學你好 從上邊個人所得稅是按月申報的。上邊從2020年10月起,是不是因為當時才添加了個人所得稅稅種。 一般企業(yè)是從開始個人所得稅就是月報。
公司應該是那時候才成立的
但是資金賬簿是2020年1月1日就有了。現(xiàn)在已是2022年,按上邊的信息,你們是月報。
這是今天去行政大廳處理的,稅務那邊讓我拍照的
按電子務局上的稅費種認定信息。這是歷史申報記錄。
怎么查詢個稅申報密碼
1.該扣繳單位的法定代表人或財務負責人登錄本人的個人所得稅APP,通過【個人中心】—【企業(yè)辦稅授權】—選擇對應企業(yè)—點擊底部按鈕【重置申報密碼】路徑進行重置; 2.該扣繳單位的法定代表人或財務負責人登錄本人的個人所得稅 WEB端(網(wǎng)頁版),通過【個人信息管理】—【辦稅授權】—【企業(yè)辦稅授權】—信息行后部的【查看詳情】—【重置申報密碼】路徑進行重置; 3.前往辦稅服務廳進行申報密碼重置。