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應付月結60天(從收到發票時算),購買固定資產,收到發票時賬務處理: 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個分錄對嗎?

2023-12-15 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-15 13:06

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶6033 追問 2023-12-15 13:12

那如果是這么做 收到發票時賬務處理: 借:應付暫估款(放這個科目是不是就有問題了) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程

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齊紅老師 解答 2023-12-15 13:15

可以的,可以這么做的。

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你好是的,是這么做的。
2023-12-15
如果暫估和發票的不含稅金額是一樣的,可以
2023-12-15
就是你暫估的時候還有未支付的工程款,并且只有這部分還沒有發票是吧
2024-03-28
同學,你好 嗯嗯,對的
2022-03-03
?你好 ;?? 1 購買材料, 借原材料 貸銀行存款或應付賬款 2. 領用時, 借工程施工--合同成本---材料安裝 貸原材料. 3.工程在建時,都是 借:工程施工---合同成本 貸:原材料等相關科目. 工程結算:一般是指根據合同或發票入賬時, 借:銀行存款/應收賬款 貸:工程結算. 工程完工時結轉收入成本,同時計算出工程施工毛利,分錄: 借:主營業務成本 工程施工--合同毛利 貸:主營業務收入 同時,結算工程,分錄: 借:工程結算 貸:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 結轉完后,工程施工,與工程結算應無余額.若有余額,期末填報時差額列入存貨項. 計提工資: 如果是施工人員工資,計提時,分錄: 借:工程施工---合同成本--間接費用---工資 貸:應付職工薪酬--工資計提數
2021-08-23
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